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皇马莱万特直播:关于共青团巴中市委 2019年部门预算信息公开的说明

信息来源:本站 信息提供日期:2019-04-15 11:21:45 【字体: 视力?;ど?

玛莎拉蒂莱万特图片 www.mz7o.cn 关于共青团巴中市委

2019年部门预算信息公开的说明

     

    团市委2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕 号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

    一、基本职能及主要工作

    共青团巴中市委承担着全市领导全市共青团工作、领导市青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青少年社团组织进行指导和管理;围绕市委、市政府中心工作,组织团员青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务;负责市未成年人?;の被岬娜粘9ぷ?,协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;负责团市委直属企事业单位的管理工作,承担全市“希望工程”的有关工作;负责做好全市关心下一代工作;承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

    二、部门概况

    团市委实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共15人,供给车辆无。

有下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

    三、2019年收支预算情况

    收入包括:一般公共预算拨款收入等。支出包括:一般公共服务支出等。(表1)

    (一)收入情况。收入预算总额335.9万元,比2018年增加33万元,其中:一般公共预算拨款收入335.9万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。(表1-1)

    (二)支出情况。支出预算总额335.9万元,比2018年增加33万元,其中:基本支出179万元,占总支出53%,项目支出156.9万元,占总支出47%。(表1-2)

    四、财政拨款收支预算情况

    2019年财政拨款收支总预算335.9万元,比2018年财政拨款收支总预算增加33万元,主要原因是人员支出和项目支出增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入335.9万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出291.6万元,教育支出3万元,社会保障和就业支出19.9万元,卫生健康支出9.4万元,住房保障支出12万元。(表2)

    五、一般公共预算支出情况

    2019年一般公共预算财政拨款335.9万元,比2018年增加33万元,主要原因是人员支出和项目支出增加。(表3)

    (一)基本支出179万元,其中:

    1.人员支出141.8万元,其中:基本工资52.8万元,绩效工资17.4万元,津贴补贴26.5万元,机关事业单位养老保险19.9万元,职工基本医疗保险缴费6.9万元,奖金 2.7万元,住房公积金12万元等。

    2.日常公用支出37.2万元,其中:办公费25.7万元,福利费1.5万元,工会经费2万元,公务交通补贴8万元。

    3.对个人和家庭的补助支出0万元,其中:医疗费补助0万元,抚恤费0万元,生活补助0万元。(表3-1)

    (二)项目支出156.90万元,其中:运转类项目支出26.9万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出130万元,主要用于项目前期工作等支出。(表3-2)

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2019年“三公”经费财政拨款预算总额3.8万元,比2018年预算总额(减少)1.2万元,其中:

    (一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算增长(减少)0%,主要原因是未发生出国(境)。

    (二)公务接待费3.8万元,较2018年预算 (减少)24%,主要原因是厉行节约。

    (三)公务用车购置费0万元,较2018年预算减少0%;公务用车运行维护费0万元,较2018年预算增长(减少)0%,主要原因是无公务用车。(表3-3)

    七、政府性基金预算支出情况

    2019年政府性基金预算支出0万元。(表4)

    八、国有资本经营预算支出情况

    2019年国有资本经营预算支出0万元。(表5)

    九、政府采购及政府购买公共服务情况

    2019年政府采购支出0万元,主要是:未采购。政府购买公共服务支出14.4万元,主要是:三知书堂运营。(表6和表7)

    十、国有资产占用情况说明

    截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额17万元。现有公用用车0辆,其中:定向保障类0*辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

    按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的2个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金130万元。(表8和表9)

    十二、名称解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

    (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

      表8.市级部门预算重点项目绩效目标

      表9.项目支出绩效表(发展类)

 

共青团巴中市委2019年部门预算公开说明.doc

2019部门预算公开表.xls
                   

               2019年3月28日              

              共青团巴中市委

 

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